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武汉环宇立信商务咨询有限公司

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根据国际内部审计师协会,内部审计的内容则具体包括六个项目。 1。查明企业内部数据是否真实可靠; 2。查明企业资产核算是否健全,并保证资产不受任何损失; 3。检查和评价会计、财务和其他控制职能是否健全和充分; 4。查明企业的政策、计划和规章制度是否认真执行; 5。评价企业各部门完成各项任务的质量; 6。提出改进经营管理的建议。 内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。财政、审计署、证监会、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》是内部控制审计的重要依据。依据沪深两市上市公司内部控制指引,沪深两市鼓励上市公司董事会开展内部控制自我评估,在披露年报时披露内部控制自我评估报告,并且同时披露负责年报审计的会计师事务所的审核评价意见。一般地,由直属于董事会或者监事会的审计、独立董事负责内部控制审计,也可以委托不负责年审的会计师事务所开展内部控制审计。内部控制制度(internal control system) 内部控制按其控制的目的不同,可分为会计控制和管理控制。会计控制是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制;管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行,促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的,有些控制措施既可以用于会计控制,也可以用于管理控制。

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商铺版本: 手机版
企业地址: 武汉市武昌区武珞路中南国际城D2栋1010室
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所在地: 湖北/武汉市
企业类型: 企业单位 ()
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